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销售部报销差旅费的相关文章

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销售部年终总结

08-21

标签: 销售部 年终 总结 关键词:
  年终总结是人们对一年来的工作学习进行回顾和分析,从中找出经验和教训,引出规律性认识,以指导今后工作和实践活动的一种应用文体。以下是中国招生考试网分享的销售部年终总结,希望能帮助到大家!   销售部年终总结   两年的房地产销售经历让我体会到不一样的人生,个性是在万科的案场,严格、严谨的管理下的洗礼也造就了我稳重踏实的工作作风。回首过去一步步的脚印,我总结的销售心得有以下几点:   一、“坚持到底就是胜利”   坚持不懈,不轻易放下就能一步步走向成功,虽然不明白几时能成功,但能肯定的是我们正离目标越来越近。有了顽强的精神,于是事半功倍。持续的工作,难免会令人疲倦,放松一下是人之常情,在最困难的时候,再坚持一下也就过去了;同样在销售中客人提出各种各样的异议,放下对客户解释的机会,客户就流失了;而再坚持一下、说服一下也就成交了。往往期望就在于多打一个电话,多一次沟通。同时坚持不懈的学习房地产专业相关知识,让自我过硬的专业素养从心地打动客户。   二、学会聆听,把握时机。   我认为一个好的销售人员就应是个好听众,透过聆听来了解客户的各方面信息,不能以貌取人,不应当轻易以自我的经验来决定客户“一看客户感觉这客户不会买房”“这客户太刁,没诚意”,导致一些客户流失,就应透过客户的言行举止来决定他们潜在的想法,从而掌握客户真实信息,把握买房者的心理,在适当时机,一针见血的,点中要害,直至成交。   三、对工作持续长久的热情和用心性。   辛勤的工作造就优秀的员工,我深信着这一点。因此自从我进入易居公司的那一刻起,我就一向持续着认真的工作态度和用心向上的进取心,无论做任何细小的事情都努力做到最好,推销自我的产品首先务必要先充分的熟悉自我的产品,喜爱自我的产品,持续热情,热诚的对待客户;脚踏实地的

销售部管理制度大全

08-14

标签: 销售部 管理制度 大全 关键词:
  管理制度是对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。它是实施一定的管理行为的依据,是社会再生产过程顺利进行的保证。以下是中国招生考试网分享的销售部管理制度大全,希望能帮助到大家!   销售部管理制度   第一章 总则   第一条 为了能使公司运作有秩序地进行,维护公司及员工的切身利益,特制定本管理制度。   第二条 本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。   第三条 凡公司业务员适用本制度。   第二章 业务员思想道德行为准则   第一条 业务员应思想端正,品德高尚,诚实守信,对公司拥戴忠诚,热爱本职工作,有奉献精神,严格遵守公司的一切规章制度,服从公司领导的安排。   第二条业务员之间应相敬相爱,团结互助,要具备团队意识,有矛盾纠纷要妥善解决,或上报公司领导寻求调解,不得私下用武力等不良方式,一经发现,扣除当月所有工资奖金,情节特别严重的,公司有权解除合同,予以解聘。(此条之所以严厉,是因为在销售业务领域,矛盾特多,比如抢单等现象)   第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”,每个业务员在客户面前,不得作出有损公司形象的行为或举动,不得作出有损公司信誉的事情,如经发现,或有客户投诉涉及公司形象的,经公司调查属实,扣除当月所有工资奖金。   第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则,严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单,是指甲业务员在洽谈的业务,乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指,甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为,扣除双方当月全部工资及奖金,并在全公司通报一次。如第二次再犯,公司有权解除合同,予以辞退。   第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者,除要求赔偿外,公司

差旅费标准

11-27

标签: 差旅费 标准 关键词:
  差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。下面是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 为大家整理的差旅费标准,供大家参考。   差旅费标准        

差旅费报销制度 差旅费报销规定

05-02

标签: 差旅费 报销 规定 制度 关键词: 差旅费 制度
  差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。中国招生考试网www.chinazhaokao.com  小编精心为大家整理了差旅费报销制度 差旅费报销规定,希望对你有帮助。   差旅费报销制度 差旅费报销规定   2016差旅费报销制度   为有效控制差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度:   一、因公出差的办理程序   1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。   2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”,由部门负责人签字担保后,经领导签批,财务部门负责人核准后方可借款。   3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况,向分管领导汇报,由分管领导考核结果,并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。   4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线,增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。   二、费用标准   1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干,其标准如下:   (1)集团公司领导:按出差所在地区不同,本着节约的原则可住3—5星级宾馆,误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销,不再列支误餐津贴。   (2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员:可住3—4星级宾馆,误

差旅费报销制度3篇

04-30

标签: 差旅费 报销 制度 关键词: 差旅费 制度
  差旅费报销制度3篇   差旅费报销管理制度目的为进一步加强对差旅费的管理,严格控制费用支出,达到节约、高效的目的,下面www.chinazhaokao.com中国招生考试网小编整理的差旅费报销制度3篇,供大家参考!   差旅费报销制度1   为加强差旅费用管理,在保证出差人员工作和生活需要的前提下,本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则,结合VN项目实际情况,特制定本办法。   一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准   出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法,按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干的办法,按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。   二、交通费开支办法   1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行,实行凭据按实报销的办法。因超过乘坐标准而增加的部分自理,不予报销。   2、乘坐火车,连续乘车时间超过4小时的,可购同席卧铺票。   3、员工出差乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经审批人批准方可乘坐飞机。   4、员工长途出差,原则上不得乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经审批人批准后,方可报销。长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票,少用定额汽车票。   5、出差人员自行降低乘坐标准的,其差价不奖励给个人。   6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告,报销时应书面说明超标金额及原因,并经审批人签字同意,否则不予报销。 差旅费报销制度   三、市内交通费包干办法   1、员工出差期间,市内交通费按每人每天发10元包干使用,不再凭据报销市内交通费。   2、外地出差期间,若遇特殊紧急情况,并经审批人批准后可乘坐出租车。凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法,凭据报销。   3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干,凭据报销;

差旅费报销规定三篇

04-29

标签: 差旅费 报销 规定 关键词: 差旅费
 差旅费报销规定三篇   差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。下面是www.chinazhaokao.com中国招生考试网小编整理的差旅费报销规定三篇,供大家参考!   差旅费报销规定一   为了规范出差行为,提高效率,制定本制度。本制度适合公司所有员工。   1、差旅所乘坐交通工具标准:   (a) 公司员工出差乘坐火车(高铁,动车),公司所有人员出差在600   公里(含)以内的,按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销,如果员工换成其他交通工具均按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销,换成其他交通工具按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因,在非常紧急的情况下,选择其他交通工具:例如飞机,做情况说明请总裁(委托人)特批后,可以报销。   (b) 自驾车报销标准 差旅费报销规定   为防止出现安全隐患,公司不鼓励驾驶汽车出差,在总裁特批许可的情况下,员工出差可以选择自驾。   自驾车报销标准:150公里内每车每次补助 150元, 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元, 300—600 补助 700 元, 每次不限时间。 600公里以上 至1000元封顶。   2、差旅住宿、补贴标准:   员工同性双人出差按住标准间进行报销,报销标准等同于住宿单人住宿标准,住宿标准单人出差每人住宿费,一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元,二线城市260元(省会级城市),三线城市200元(普通城市)。出差补贴每人每天60元补贴,一律按发票(收据)报销。 连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、 住宿费、补贴,不再报销其他费用。   3、出差日期的

差旅费报销管理制度3篇

04-29

 差旅费报销管理制度3篇   出差报销管理制度的目的是规范公司的考勤管理、差旅费的预支、报销标准和流程等事宜。下面是www.chinazhaokao.com中国招生考试网小编整理的差旅费报销管理制度3篇,供大家参考!   差旅费报销管理制度1   一、目的   为加强对出差人员费用管理力度,有效控制公司经营成本,规范费用报销管理流程,特制订本制度。   二、适用范围   本制度适用于出差人员   三、出差申请程序   1、员工因公出差,必须填写《出差申请表》,注明出差申请人、部门、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及费用支出预算金额;   2、填写好的《出差申请表》交部门主管批准后,再交人力资源及行政部审批,方可出差;此表出差前一律交公司前台登记并作考勤记录;   3、如遇到紧急情况,由部门负责人临时派遣出差者,必须先电话通知人力资源及行政部,说明出差事由,经同意后,方可先行出差,事后补填《出差申请表》交部门主管及人力资源行政部批准。   4、需要订购机票及酒店的,必须提前5天提交《出差申请表》并通知人力资源行政部,以便提前预订到价格经济实惠的机票或酒店。   四、出差批准权限   1、普通职员出差的,由部门主管审核、人力资源及行政部批准后,方可出差。   2、部门主管或主管级以上人员出差的,由总经理批准。   五、借款及还款   1、员工因公出差需预支差旅费的,可以向公司财务部办理借款;   2、出差人员借款,必须填写《借款审批单》,填写清楚借款人、借款事由、预计还款报销日期等相关内容,交部门主管及人力资源及行政部批准后,方可以向财务部借款。   3、借款金额达1000元以上的,需详细注明每笔借款的原因及用途。   4、借款金额达3000元以上的,则需提前3个工作日提出申请;   5、出差前所借的费用 ,必须在出差返

销售部门正能量句子

工作正能量句子励志语录销售部门正能量句子 第一篇 1、 只要不放弃努力和追求,小草也有点缀春天的价值 2、 不要嘲笑铁树。为了开一次花,它付出了比别的树种更长久的努力 3、 不从泥泞不堪的小道上迈步,就踏不上铺满鲜花的大路 4、 我们活着不能与草木同腐,不能醉生梦死,枉度人生,要有所作为。 5、有三件事使人生有意义——工作、意志与成功。意志开启通往成功之门,那是件 宏伟且令人喜悦的事。经由工作我们通过一扇扇的门,直到最后,终能摘取成功的果实。 6、宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来.今天工作不努力,明天努力找工作生当做人杰,死亦为

差旅费交通补助怎么报销

关于差旅费报销规定的补充说明差旅费交通补助怎么报销 第一篇 关于差旅费报销规定的补充说明 校内各部门,《市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》印发后,我们陆续接到有关部门和人员电话咨询差旅费管理办法执行的一些具体问题。为方便操作,经相关部门协商后,对差旅费报销规定作出以下补充说明,请在工作中遵循。 1、 出差人员实际发生住宿而无住宿发票的差旅费如何报销? 根据规定,实际发生住宿而无住宿费发票,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。会议或培训通知明确注明由对方单位提供解决的除外。 因公务出差实际发生住宿而无住宿发票的报销时,须填写《特殊情况差旅费报销说明》。出差人员须完整、清晰填写出差时间、公务事项、住宿地点、接待单位(人员)、接待单位联系方式等详细信息。经审批后,方可报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。若出差人员住宿地点为自己家的,须事前填写《特殊情况差旅费报销说明》并注明实际公务出差天数,经审批后方可报销。